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      yh0612cc银河集团召开2023年度审计监督工作会议

      返回列表发布时间:2023/2/6 19:02:54

      2月6日下午,yh0612cc银河集团召开2023年度审计监督工作会议,传达集团年度工作会议精神,总结2022年度审计工作 ,部署2023年的审计工作。集团党委书记、董事长王绪超出席会议并讲话,党委副书记 、董事 、副总经理朱华建通报2022年度集团审计工作先进个人,党委常委 、董事、总审计师 、工会主席刘德华作审计工作报告 。



      王绪超指出,2023年,集团审计工作从业人员要紧扣全面打造综合竞争力强的现代商业服务领军企业的总体目标,围绕集团“12345”高质量发展战略及“1+8+N”业务发展战略,明确审计监督工作的着力点和落脚点 ,切实保障和推动集团重大决策和部署的落实、重要指标和重点任务的达成。他强调 ,要充分认识审计工作的重要意义 ,通过审计工作知道企业“哪里痛”;保证审计工作的独立性 、客观性 ,更好地“发现痛”,通过对企业经营活动 、内部控制 、风险管理的审查、评价,帮助企业完善治理、创造价值 、实现组织目标;要强化审计整改的落地落实,持续增强审计整改的针对性和前瞻性 ,健全完善体制机制,实现审计“治疗痛”、治已病、防未病的效能;要强化使命担当,提升审计人员综合素养,打造高素质人才队伍。

      刘德华就2023年审计任务进行详细部署,要始终坚持党的集中统一领导,提高审计站位。强化集团党委对内审工作重大事项的统筹部署 ;完善双重管理、上下贯通、执行有力的审计工作组织体制 。要始终坚持守正创新,加大审计创新 。进一步强化审计项目立项研究,坚持计划先行 ,谋定而后动;进一步提升审计理念和审计技术方法,加快补齐审计工作短板弱项。要始终坚持立足经济监督定位 ,提升审计效能 。优化审计制度流程,找准审计发力方向,做实研究型审计 ,强化审计整改监督 ,扩大审计结果运用。要始终坚持人才引领 ,努力打造一支信念坚定 、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。



      集团经理层成员,集团审计部全体人员,各直属单位董事长、审计工作分管领导、审计部门负责人、业务骨干参加会议。


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